[ 索引号 ] | 11500000MB19069553/2014-00400 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 市文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2014-09-29 | [ 发布日期 ] | 2014-09-29 |
[ 索引号 ] | 11500000MB19069553/2014-00400 |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 市文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2014-09-29 |
[ 成文日期 ] | 2014-09-29 |
重庆市文化委员会(原重庆市新闻出版局)2013年部门决算情况说明
重庆市文化委员会(原重庆市新闻出版局)
2013年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)机构设置
1、局机关:办公室(政策法规处)、出版产业发展处、新闻报刊处、出版管理处(古籍整理出版规划办公室)、印刷管理处、发行管理处、科技与数字出版处、版权管理处、组织人事处、市纪委、监察局派驻纪检组、监察室、机关党委。
2、事业单位:重庆市版权保护中心、重庆新闻出版信息中心。
(二)主要职责
1、局机关: (1)贯彻执行国家关于新闻出版业的法律、法规、规章和方针政策;起草新闻出版、著作权管理地方性法规、规章,制定新闻出版、著作权管理的政策并组织实施。(2)拟定新闻出版业、产业发展规划、控制目标和产业政策并指导实施,拟定出版、印刷、复制、发行和出版物进出口单位总量、结构、布局的规划并组织实施,推进新闻出版领域的体制机制改革。(3)管理和监督出版活动,负责对从事出版活动的民办机构进行管理和监督。(4)负责对新闻出版单位进行行业管理和监督,实施准入和退出管理。(5)负责出版物内容的管理和监督、组织指导党和国家重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作,制定全市古籍整理出版规划并承担组织协调工作。(6)负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、审批、管理和监督。(7)负责非法、违禁出版物和著作权侵权盗版的鉴定工作。(8)拟定出版物市场的调控政策、措施并指导实施,负责出版物市场经营活动的管理和监督工作。(9)负责新闻单位记者证的监制管理、负责市内报刊社、国内报刊社和通讯社驻渝分支机构及记者站的管理和监督,组织查处重大新闻违法活动。(10)负责印刷复制业的管理和监督。(11)负责著作权管理工作、承担处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约对应事务。(12)组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作、负责出版物的进口管理工作、协调、推动出版物的进出口。(13)负责新闻出版专业技术职称工作和新闻出版业的岗位培训。(14)承办市政府交办的其他事项。
2、事业单位
重庆新闻出版信息中心的主要工作职责任务有:一是承担全市新闻出版系统信息化建设,人员培训;承担出版物质量市场监测评估,出版物审读、鉴定的辅助性、事务性、技术性工作。二是承担为国家数字出版基地配套的重庆数字出版监管平台与新闻出版公共数据库建设工作,重庆首个公共阅读网站“书香重庆网”的建设和维护工作。三是承担重庆北部新区国家数字出版基地管理办公室的招商引资、管理服务、对外宣传的日常工作。四是承担重庆市新闻出版职业技能鉴定所日常工作。
重庆市版权保护中心的主要工作职责任务有:负责全市版权保护的技术性、服务性和辅助性工作。
二、部门决算情况说明
全年总收入5600.58万元,全年总支出5822.92万元,全年超支222.34万元。
(一)收入情况:总收入5600.58万元,其中财政拨款5464.63万元、其它收入135.95万元(主要是市级部门之间项目经费)
(二)支出情况:总支出5822.92万元,其中当年财政拨款5464.63万元、上年财政拨款结余282.74万元。其它收入75.55万元。
1、基本支出1092.72万元,工资福利支出368.12万元、商品和服务支出4849.05万元、对个人和家庭的补助支出318.22万元、其它资本性支出287.52万元。
2、项目支出4724.64万元,主要是:公益出版专项资金570万元、农家书屋工程专项资金2634.74万元、重庆读书月专项资金200万元、报刊发展专项资金200万元、数字出版专项资金150万元、绿色印刷专项资金50万元、数字阅读平台建设专项229.2万元、其它为完成工作任务所拨专项。
(三)结转和结余情况
1、上年结转和结余1055.11万元(基本支出结转和结余955.11万元,其中财政拨款结转和结余272.74万元、项目支出结转和结余财政拨款100万元。
2、本年结转和结余832.77万元(基本支出结转和结余812.77万元、项目支出结转和结余财政拨款20万元。
3、全年超支222.34万元。主要是市财政局为解决公益出版专项资金不足由我局历年结余调整解决210万元(有文件)。
三、“三公”经费情况说明
全年因公出国(境)级团3个,参加其他单位级团3个,共11人(次),开支经费36.74万元。
公务接待费用开支18.59万元
公务用车购置及运行维护费全年开支77.36万元。
按照财政核定的三公经费指标因公出国(境)38万元、公务用车购置及运行维护费60万元、公务接待费18万元。我局因公出国(境)费用减少1.26万元,公务用车购置及运行维护费增加17.36万元,主要是年初预算时未考虑市机关事务管理局所购车辆18.86万元。公务接待费用增加0.59万元,剔除新购车辆因素外,我局“三公”开支增减变化较为合理。
国务院部门网站
地方政府网站
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省区市文化旅游系统网站